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创建时间:2021-07-05
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集团召开2021年审计工作会议

 

6月23日,集团召开2021年度审计工作会议,总结“十三五”期间内部审计工作,研究摆设下一阶段集团内部审计重点工作。集团党委书记、董事长、审计工作领导小组组长朱碧新,国务院国资委综合监督局二级巡视员孟晓彤出席会议并讲话,集团党委副书记、总经理李洪凤主持会议。

 

 

孟晓彤对集团内部审计工作取得的成就表达祝贺,他指出要从讲政治的高度深刻认识做好内部审计监督工作的紧要性,要求我们继续用力、久久为功,扎实鞭策内部审计监督工作再上新台阶。

 

 

朱碧新充分必定了内部审计工作为集团高质量发展所做出的紧要贡献,并就进一步做好内部审计工作提出了六点意见。一要坚决不移的继续增强党对审计工作的领导。二要坚决不移的办事集团发展中心工作。三要不休完善集团统一管控的内部审计办理体制。四要狠抓问题整改,充分发挥审计效能。五要增强信息化建设,补足信息化短板。六要强化人才意识,激发人才活力。

 

 

会上,集团副总经理向宏作了题为《积极转型升级办事国资运营全面鞭策中国诚通内部审计工作走上新台阶》的工作报告,全面总结和审视了集团内部审计工作取得的成就以及存在的不足,提出了下一阶段内部审计的重点工作任务。集团总法律顾问唐国良通报了集团有关审计检查发现问题的整改情况。

审计署企业审计五局及国资委综合监督局相关领导、各二级所出资企业党政主要担负人、集团总部各部门担负人、风控中心(审计部)全体人员在主会场参加了会议,各所出资企业审计工作相关人员在分会场视频参会。

另讯,审计工作会后,集团及各所出资企业的80余名审计相关工作人员在审计署怀柔培训基地进行了为期两天的聚集培训,集团副总经理向宏出席开班仪式并讲话,培训结束后集团总法律顾问唐国良作了总结讲话。